检索
高级检索
书目浏览
中图分类浏览
科图分类浏览
新书通报
中图分类查看
科图分类查看
精品图书
信息公告
全馆预约到馆通知
全馆图书催还通知
全馆预借到馆通知
所有标签
图书专题
图书荐购
历史荐购
读者荐购
征订书目
校友登录
管理员登录
语言:
English
中文
韩文
日文
登录
语言:
中文
English
韩文
日文
登录
前方一致
模糊检索
精确检索
任意词
题名
正题名
ISBN/ISSN
著者
主题词
分类号
控制号
订购号
出版社
索书号
q=Internal%2Bcontrol%2Baudit&searchType=standard&isFacet=true&view=standard&rows=10&sortWay=score&sortOrder=desc&searchWay0=marc&logical0=AND
rows=10&searchWay0=marc&logical0=AND
名称:
描述:
公开/私有:
公开
私有
标题:
描述:
公开/私有:
公开
私有
检索词:
Internal+control+audit
, 检索到: 10 条结果, 检索时间: 0.072 秒 , 排序选项:
匹配度
出版日期
主题词
题名
著者
索书号
题名拼音
借阅次数
续借次数
题名权重
正题名权重
卷册号
排序方式:
降序排列
升序排列
隐藏分类导航
隐藏趋势图
Internal+control+audit
CADAL电子资源
集群图书馆
分类导航
F 经济
(10)
图书馆
湖南大学图书馆
(10)
显示更多..
馆藏地点
显示更多..
文献类型
图书
(10)
显示更多..
主题
内部审计
(6)
研究
(5)
中国
(2)
审计
(2)
auditing
(1)
企业管理
(1)
商业银行
(1)
考核
(1)
规范
(1)
财务会计
(1)
银行
(1)
银行监管
(1)
显示更多..
著者
刘华
(2)
刘华著
(2)
(美)s. 拉奥·瓦莱布哈内尼(s. rao vallabhaneni)著
(1)
whittington, ray,
(1)
上海国家会计学院
(1)
上海国家会计学院主编
(1)
中国会计学会
(1)
中国会计学会编
(1)
付景涛,
(1)
刘斌,
(1)
刘斌, 付景涛著
(1)
台湾金融研训院
(1)
台湾金融研训院编
(1)
吴益兵,
(1)
吴益兵著
(1)
李媛媛
(1)
李海风
(1)
李海风, 李媛媛等译
(1)
瓦莱布哈内尼
(1)
郭慧
(1)
显示更多..
出版日期
2007
(2)
2013
(2)
2005
(1)
2010
(1)
2012
(1)
2016
(1)
2018
(1)
显示更多..
语言种类
汉语
(9)
显示更多..
保存至书单:
创建新书单
共 1 页
首页
<上一页
1
下一页>
尾页>>
1.
封面仅供参考
内部控制审计:信号传递、价值相关性与监督效应:signaling, value relevance and monitoring
已借12次.
订购中
(含光盘)
著者:
吴益兵著
出版社:
东北财经大学出版社
出版日期: 2013
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/67
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
2.
封面仅供参考
审计治理规范与案例
已借32次.
订购中
(含光盘)
著者:
刘华著
出版社:
复旦大学出版社
出版日期: 2007
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.221/7
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
3.
封面仅供参考
审计理论与案例
已借161次.
订购中
(含光盘)
著者:
刘华著
出版社:
复旦大学出版社
出版日期: 2005
文献类型:
图书 , 索书号:
F239/78
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
4.
封面仅供参考
Audits of internal control for public companies special supplement for use with Principles of auditing and other assurance services, Whittington, Pany, fourteenth ed.
订购中
(含光盘)
著者:
Whittington
Ray
出版社:
Irwin,
出版日期: [2004?]
文献类型:
图书 , 索书号:
F231.6/WR
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
5.
封面仅供参考
银行内部控制与内部稽核
已借2次.
订购中
(含光盘)
著者:
台湾金融研训院编
出版社:
中国金融出版社
出版日期: 2013
文献类型:
图书 , 索书号:
F830.2/272
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
6.
封面仅供参考
内部控制与内部审计
订购中
(含光盘)
著者:
上海国家会计学院主编
出版社:
经济科学出版社
出版日期: 2012
文献类型:
图书 , 索书号:
F275.2/189
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
7.
封面仅供参考
商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
已借1次.
订购中
(含光盘)
著者:
刘斌
付景涛著
出版社:
东北财经大学出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.65/47
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
8.
封面仅供参考
风险控制视角下的内部审计职能拓展研究
已借7次.
订购中
(含光盘)
著者:
郭慧著
出版社:
中国社会科学出版社
出版日期: 2016
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/80
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
9.
封面仅供参考
CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
已借27次.
订购中
(含光盘)
著者:
(美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼(S. Rao Vallabhaneni)著
出版社:
电子工业出版社
出版日期: 2007
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/37(3)
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
10.
封面仅供参考
企业内部控制自我评价与审计:操作指引与典型案例研究
已借37次.
订购中
(含光盘)
著者:
中国会计学会编
出版社:
大连出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/58
在馆信息
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
共 1 页
首页
<上一页
1
下一页>
尾页>>